业务质量评审管理系统

    系统核心功能涵盖内部审核、外部审核、管理评审三大模块。内部审核流程中,省级质量管理员编制评审方案,指定审核组长等信息后发送至审核组长;审核组长制定评审计划、组建评审小组、安排审核日程,发布后由各小组启动审核,小组成员录入审核发现、不符合项及改进建议项,经小组组长审核后,由受审核部门质量员整改、体系负责人审核、评审成员跟踪验证,最终由审核组长汇总生成报告并发布。

 

 

    外部审核由国家级 / 省级质量管理员上传外审材料,录入不符合项与改进建议项并发送至受审核部门质量员;质量员填写原因分析与整改措施,经体系负责人审核后,由国家级 / 省级质量管理员验证实施结果,全部整改完成后汇总信息并发布。管理评审流程中,省级质量管理员编制管评计划,经省级管理者代表审批后发布;地级质量管理员上传评审材料,省级质量管理员汇总管评输入信息、组织评审会议、生成管评报告,经审批后发布;若有改进事项,由责任部门制定措施、完成整改,验证部门跟踪验证后办结。

 

    全流程支持不符合项与改进建议项的添加、删除、导出、批量导入等操作,可生成分布表统计分析,流程跟踪图形化展示各节点办理情况,相关报告支持在线编辑与导出,确保评审工作全程可追溯、权责清晰。